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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007733
Monto de la Factura
₲ 27.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.442.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-11003-11-21104
Monto Contrato
₲ 67.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.205.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.205.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207426
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados