Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 1.790.909
Nro. Solicitud de Transferencia
136471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.636
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 537.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-102361
Monto Contrato
₲ 19.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.162.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.804.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA UNIDAD NACIONAL FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc
