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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709

Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-116701
Monto Contrato
₲ 59.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.892.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.892.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas