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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0007257
Monto de la Factura
₲ 1.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.483

Retención DNCP
₲ 6.290
Retención IVA
₲ 48.136
Retención Renta
₲ 32.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-118177
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.018.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.018.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299419
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios