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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0006603
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.707

Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 13.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-118177
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.018.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.018.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299419
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios