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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000054
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.036

Retención DNCP
₲ 90.873
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 463.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-106057
Monto Contrato
₲ 29.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.234.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.234.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287498
Nombre de la Licitación
Materiales e Instrumentales Médicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas