Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003847
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.001
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 18.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-110608
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.296.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.296.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
