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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003368
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21978
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.080

Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 327.375

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-110608
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.296.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.296.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas