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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 5.540.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115121
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.268.819

Retención DNCP
₲ 19.744
Retención IVA
₲ 151.102
Retención Renta
₲ 100.735
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-109159
Monto Contrato
₲ 67.481.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.142.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.142.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas