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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0034964
Monto de la Factura
₲ 4.211.112
Nro. Solicitud de Transferencia
144953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.004.690

Retención DNCP
₲ 15.007
Retención IVA
₲ 114.849
Retención Renta
₲ 76.566
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-112417
Monto Contrato
₲ 96.943.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.533.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.533.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297913
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas