Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0006378
Monto de la Factura
₲ 5.094.503
Nro. Solicitud de Transferencia
68935
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.844.780
Retención DNCP
₲ 18.155
Retención IVA
₲ 138.941
Retención Renta
₲ 92.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-112417
Monto Contrato
₲ 96.943.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.533.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.533.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297913
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas