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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000171
Monto de la Factura
₲ 26.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170709
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.013.820

Retención DNCP
₲ 93.670
Retención IVA
₲ 724.255
Retención Renta
₲ 724.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
92/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-181646
Monto Contrato
₲ 30.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.960.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.960.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura