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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032017
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89721
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.690

Retención DNCP
₲ 7.947
Retención IVA
₲ 60.818
Retención Renta
₲ 40.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-157272
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.359.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.359.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342198
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social