Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003758
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.125.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            73792
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.125.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
        
                                    RUC
                            
            932533-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            46
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12010-12-54290
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.782.950
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.450.463
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.450.463
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            230384
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw
        