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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 66.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149362
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.888.428

Retención DNCP
₲ 235.663
Retención IVA
₲ 1.803.545
Retención Renta
₲ 1.202.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-127712
Monto Contrato
₲ 106.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.927.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.927.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315407
Nombre de la Licitación
CD N° 23/16 - ADQUISICION DE TACHOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia