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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0020471
Monto de la Factura
₲ 53.927.936
Nro. Solicitud de Transferencia
132892
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.284.487

Retención DNCP
₲ 192.180
Retención IVA
₲ 1.470.762
Retención Renta
₲ 980.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-124291
Monto Contrato
₲ 64.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.794.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.794.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313810
Nombre de la Licitación
CD N° 16/16ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia