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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159214
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.893

Retención DNCP
₲ 28.652
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 146.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-132318
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.035.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.035.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319619
Nombre de la Licitación
CD N° 31/16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia