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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000225
Monto de la Factura
₲ 3.050.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.564

Retención DNCP
₲ 10.760
Retención IVA
₲ 83.193
Retención Renta
₲ 83.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
10,13,14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-204262
Monto Contrato
₲ 25.860.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.335.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.335.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393634
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado