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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 58.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.862.950

Retención DNCP
₲ 205.640
Retención IVA
₲ 1.590.000
Retención Renta
₲ 1.590.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-199602
Monto Contrato
₲ 58.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.862.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.862.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Facultad de Medicina de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado