Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0229726
Monto de la Factura
₲ 24.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.215.592
Retención DNCP
₲ 87.018
Retención IVA
₲ 672.818
Retención Renta
₲ 672.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
014, 013, 25, 26, 28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-208802
Monto Contrato
₲ 58.364.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.959.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.959.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Insumos de Laboratorio para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado