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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004850
Monto de la Factura
₲ 5.923.080
Nro. Solicitud de Transferencia
130211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.741

Retención DNCP
₲ 21.108
Retención IVA
₲ 161.539
Retención Renta
₲ 107.692
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143277
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.811.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.203.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329185
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta