Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0047654
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98586
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
085/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149635
Monto Contrato
₲ 91.536.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.459.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.406.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta
