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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0045005
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727

Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
085/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149635
Monto Contrato
₲ 91.536.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.459.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.406.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta