Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000254
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.494.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            150543
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.176.389
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.145
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 177.130
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 118.086
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
        
                                    RUC
                            
            2217235-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            043/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23022-17-144416
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 59.485.850
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 56.931.741
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.569.960
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            329807
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        