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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006549
Monto de la Factura
₲ 4.700.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1073
Monto Contrato
₲ 60.252.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.218.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191696
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado