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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000477
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49900
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
94/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5223
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.081.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
196423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos para la Sala de Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado