Datos del Pago
Nro. de Factura
STR 72-FF10
Monto de la Factura
₲ 5.039.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.039.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
61/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0520
Monto Contrato
₲ 34.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.993.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.282.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186339
Nombre de la Licitación
Aquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia