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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0497
Monto Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.076.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.047.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica