Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 6.743.300
Nro. Solicitud de Transferencia
70178
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.743.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
14/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2119
Monto Contrato
₲ 97.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.585.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.238.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica