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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 24.270.200
Nro. Solicitud de Transferencia
42381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.270.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
14/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2119
Monto Contrato
₲ 97.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.585.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.238.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica