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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006483
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70178
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1257
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.850.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185380
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica