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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056318
Monto de la Factura
₲ 1.225.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1477
Monto Contrato
₲ 93.649.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.160.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.944.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado