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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002177
Monto de la Factura
₲ 646.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.714

Retención DNCP
₲ 2.304
Retención IVA
₲ 17.629
Retención Renta
₲ 11.753
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-135990
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.052.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.052.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321408
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.