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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032018
Monto de la Factura
₲ 9.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
77654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.666

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.723
Retención Renta
₲ 181.815
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-138595
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.567.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.567.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331100
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.