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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033888
Monto de la Factura
₲ 5.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
113499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.739

Retención DNCP
₲ 21.381
Retención IVA
₲ 163.632
Retención Renta
₲ 109.088
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-138595
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.567.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.567.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331100
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.