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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 5.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.903.263

Retención DNCP
₲ 18.374
Retención IVA
₲ 140.618
Retención Renta
₲ 93.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-103358
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.928.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.928.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275343
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica