Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.792.948
Retención DNCP
₲ 17.961
Retención IVA
₲ 137.455
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101432
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.058.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.058.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284607
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica