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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000269
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-84641
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.557.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254230
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica