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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 14.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127824
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.692.236

Retención DNCP
₲ 51.309
Retención IVA
₲ 392.673
Retención Renta
₲ 261.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101363
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.097.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.097.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica