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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005134
Monto de la Factura
₲ 3.116.150
Nro. Solicitud de Transferencia
98615
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.612

Retención DNCP
₲ 12.215
Retención IVA
Retención Renta
₲ 62.323
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-92055
Monto Contrato
₲ 29.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.802.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.802.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274848
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica