Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004637
Monto de la Factura
₲ 2.482.950
Nro. Solicitud de Transferencia
69293
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.423.558
Retención DNCP
₲ 9.733
Retención IVA
Retención Renta
₲ 49.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-92055
Monto Contrato
₲ 29.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.802.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.802.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274848
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica