Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000063
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.205.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            155383
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.205.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS ANTONIO IBARRA GARRIDO
        
                                    RUC
                            
            1085790-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            72
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-13-79104
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.205.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.096.914
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.096.914
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            263714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PERFILERIAS PARA MAMPARAS Y OTROS 
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
        