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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001631
Monto de la Factura
₲ 3.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155578
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76927
Monto Contrato
₲ 3.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.700.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.700.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254189
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/2013 Adquisición de Productos de papel e Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana