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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002965
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72315
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.211.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.587.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera