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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 47.792.900
Nro. Solicitud de Transferencia
153472
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.017.435

Retención DNCP
₲ 168.579
Retención IVA
₲ 1.303.443
Retención Renta
₲ 1.303.443
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178224
Monto Contrato
₲ 47.792.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.017.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.017.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO CARTULINAS SOBRES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones