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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044913
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189243
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.382

Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173067
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.935.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.935.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones