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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024788
Monto de la Factura
₲ 14.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.577.881

Retención DNCP
₲ 50.846
Retención IVA
₲ 393.137
Retención Renta
₲ 393.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179091
Monto Contrato
₲ 14.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.577.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.577.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363209
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción