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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 3.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28557
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.949

Retención DNCP
₲ 10.815
Retención IVA
₲ 83.618
Retención Renta
₲ 83.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80035090-1
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159040
Monto Contrato
₲ 13.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.513.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.329.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341145
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta