Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0088319
Monto de la Factura
₲ 12.200.800
Nro. Solicitud de Transferencia
28516
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.492.266
Retención DNCP
₲ 43.036
Retención IVA
₲ 332.749
Retención Renta
₲ 332.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
061/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-165200
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.846.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.398.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta