Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.039.996
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            151735
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            14-12-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.039.996
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80049270-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            61446
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23004-12-64169
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.039.996
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.743.927
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.743.927
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            235056
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        